Kasa Devir / Açılış

Kasa devir ve açılış bakiyesi: yeni mali yıl veya yeni firmada açılış nakit bakiyesi girişi, fiziksel sayim kontrolu.

1 Kasa Devri Nedir?

Kasa devri, bir mali yıl veya kullanım doneminin baslangicinda kasalarda halen bulunan nakit bakiyenin sisteme kayıt edilmesidir.

Devir yapma sebepleri:

  • Yeni firma → sisteme gecisin ilk gün
  • Yeni mali yıl → 1 Ocak açılış bakiyesi
  • Personel devri → kasa sorumlusu degisikligi (zimmet alma)
  • Magaza açılış → başlangıç kasa parasi

Devir kaydı cariyi etkilemez, sadece kasaya açılış bakiyesi olarak girer.

0 okunma
0 faydalı (0%)
Bu içerik faydalı oldu mu?

2 Fiziksel Sayim ve Hazirlik

Devir öncesi mutlaka fiziksel sayim yapin:

  1. Kasadaki banknot ve madeni paralari say
    • 200, 100, 50, 20, 10, 5 TL banknotlar
    • 1 TL, 50 kr, 25 kr madeni paralar
  2. POS makinesinde varsa gün sonu Z raporu al
  3. Cek ve senetler ayri raporda (kasa degil)
  4. Tutanak imzala (2 sahit imzasi onerilir)

Sayim şablonu (Excel veya el yazi):

  • Banknot tipi | Adet | Toplam
  • Madeni para tipi | Adet | Toplam
  • POS toplamı
  • Genel toplam

Sayim sonrası imzali tutanak Pratik Esnaf'a yuklenir.

0 okunma
0 faydalı (0%)
Bu içerik faydalı oldu mu?

3 Devir Kaydi Oluşturma

  1. Sol menü → KasaDevir / Acilis
  2. Tarih → 01.01.YYYY veya devir günü
  3. Kasa seç
  4. Acilis Bakiyesi → sayim sonucu
  5. Açıklama → "01.01.2026 Acilis Bakiye" veya "Personel Devir"
  6. Belge yukle (sayim tutanagi fotograf, PDF)
  7. Kaydet

Sistem kasaya pozitif bakiye girer; belge no AC-2026-K-0001 formatinda.

Birden fazla kasaniz varsa her birinden ayri devir kaydı olusturun. Döviz kasalari için döviz cinsi ve kuru da girilmeli (kasa-döviz alt-modulune bakin).

Cari banka tahsilat
Cari Banka Tahsilati
0 okunma
0 faydalı (0%)
Bu içerik faydalı oldu mu?

4 Personel Devir ve Zimmet

Kasa sorumlu personelin degismesi durumunda özel süreç:

  1. Eski sorumlu → gün sonu Z raporu, kasa kapatma
  2. Iki taraf birlikte fiziksel sayim
    • Banknot say, madeni say, POS Z raporu al
    • Sayim sonucu sistemdeki bakiye ile ESLESMELI
    • Fark varsa önce nereden geldigi tespit edilmeli
  3. Devir tutanagi imzala:
    • Eski sorumlu adi, imzasi
    • Yeni sorumlu adi, imzasi
    • Yönetici sahit imzasi
    • Toplam tutar yazi ile ve rakam ile
  4. Sistemde Ayarlar → Kasa → Sorumlu Personel Degistir
  5. Tutanak yukle

Eksik bulunursa eski personele zimmetli kalir; tahsil edilmedikce yeni sorumlu sorumlulugu kabul etmemelidir.

Kredi karti tahsilat
Kredi Karti Tahsilati
0 okunma
0 faydalı (0%)
Bu içerik faydalı oldu mu?

5 Devir Sonrasi Kontroller

Devir kaydı sonrası 3 kontrol yapilmalidir:

  1. Kasa Mevcut Raporu → ilk gün açılış bakiyesi gozukuyor mu
  2. Muhasebe Karsilastirma → muhasebe açılış fis ile tutar esit mi
    • Borç: 100 Kasa Hesabi (devir tutarı)
    • Alacak: 380 Dönem Karli (veya benzer)
  3. Yedek alma → devir öncesi sistem yedegi alip arsivlemek

Devir kaydı dönem kilitlendikten sonra degistirilemez. Yanlislik varsa cari donemde duzeltme fis ile telafi yapılır.

Devir tutarı yanlissa tüm yıl boyunca kasa bakiyesi yanlis hesaplanir. Sayim sonrası cift kontrolu kacirmayin.
0 okunma
0 faydalı (0%)
Bu içerik faydalı oldu mu?

Sık Sorulanlar

Dönem kapatilmadiysa duzeltebilirsiniz. Ancak dönem kilitlendikten sonra devir kaydı cari donemde duzeltme fis ile telafi edilir. Büyük devir yanlisliklari muhasebeyi yeniden duzenlemeyi gerektirebilir.

0 faydalı (0%)
Cevap faydalı oldu mu?

Hayir, her kasa için ayri kayıt gerekir. Aksi halde kasa bazında hareket raporu doğru olusmaz. Çok kasali firmalarda Excel ile toplu yükleme ozelligi mevcuttur.

0 faydalı (0%)
Cevap faydalı oldu mu?

Döviz kasalari için Tarih + Döviz Cinsi (USD/EUR vb.) + Döviz Miktari + TCMB Kuru girilir. Sistem otomatik TL karsiligini hesaplar ve kayıt eder. Detaylar için kasa-döviz alt-modulune bakin.

0 faydalı (0%)
Cevap faydalı oldu mu?

Hayir. Cek ve senetler kasa devri degildir. Cek/Senet modulu altindan kendi devir kayidlari ayri yapılır. Kasa devri sadece nakit ve döviz icindir.

0 faydalı (0%)
Cevap faydalı oldu mu?

Önce eksigin nereden kaynaklandigini arastirin (yanlis tutar, eksik tahsilat vs.). Bulunmazsa eski sorumluya zimmetli kalir. Maddi olarak: Kasa Acigi gider hesabina yazilir veya eski personelden tahsil edilir (icraya kadar surebilir).

0 faydalı (0%)
Cevap faydalı oldu mu?
Bu konuda başka sorunuz var mı?
Cevabını bulamadıysanız bize yazın.